Principali stati e notifiche di scarto dei documenti elettronici
Notifica di scarto 1.2.1.1.2 IdCodice non valido:
Significa che la Partita IVA della tua azienda risulta sbagliata e/o cessata
Soluzione: entrare in Utilità – impostazioni – Ragioni sociali e correggere il dato della ragione sociale che emette le FE
Notifica di scarto 1.4.1.1.2 IdCodice non valido
Significa che la P.IVA della Pubblica Amministrazione o Azienda destinataria è errata.
Soluzione: è necessario modificare la P.IVA del contatto in rubrica, dopodiché sarà necessario entrare nella funzione modifica della fattura per permettere a Bman di aggiornare i dati della FE
Notifica di scarto 1.4.1.2 CodiceFiscale non valido
Significa che il Codice Fiscale del cliente risulta errato.
Soluzione: è necessario modificare il Codice Fiscale del contatto in rubrica, dopodiché sarà necessario entrare nella funzione modifica della fattura per permettere a Bman di aggiornare i dati della FE
Notifica di scarto 1.1.4 non valido : Codice Destinatario XXXXXXX non trovato
Significa che il Codice Destinatario del cliente inserito nel documento non è corretto.
Soluzione: è necessario modificare il codice destinatario del cliente dal contatto in rubrica e procedere al reinvio della FE
Notifica di scarto 1.1.4 CodiceDestinatario può essere valorizzato con XXXXXXX per comunicare i dati di fatture emesse esclusivamente verso soggetti non residenti (IdFiscaleIVA deve essere valorizzato e IdPaese deve essere diverso da IT)
Significa che ha inserito nel campo Codice Destinatario XXXXXXX (7 volte X, da utilizzarsi per clienti esteri) ma ha indicato Italia nel campo Paese. Il Codice Destinatario XXXXXXX può essere utilizzato solo verso soggetti non residenti (non italiani). Questo errore può verificarsi anche se hai inserito il Codice Fiscale del cliente estero nel campo Codice fiscale: se il cliente non è residente in Italia.
Soluzione: Indicare il codice fiscale o la P.IVA del cliente estero nel campo Partita IVA . Lasciare vuoto il campo Codice Fiscale.
Notifica di scarto – 1.4.1.1 IdFiscaleIVA e 1.4.1.2 CodiceFiscale non coerenti (cliente)
Significa che hai indicato in maniera errata i dati P.IVA e Codice Fiscale del tuo cliente.
Soluzione: correggere i dati del cliente dopodiché sarà necessario entrare nella funzione modifica della fattura per permettere a Bman di aggiornare i dati della FE
Notifica di scarto Fattura duplicata numero *** del *****, posizione del lotto ***
Significa che hai inoltrato una fattura già trasmessa ed accettata dal Sistema Di Interscambio. Il documento in oggetto potrebbe essere stato inviato in precedenza anche con un altro sistema.
Notifica di scarto: Errore 00445 – La natura di una o più aliquote IVA non è più valida dal 2021
Significa che, all’interno del documento, hai utilizzato un’aliquota IVA non più ammessa dall’Agenzia delle Entrate. Non sono infatti più ammessi, per indicare la natura dell’operazione, i codici generici N2, N3 o N6 per le aliquote IVA 0%, ma è necessario utilizzare le apposite sottocategorie (N2.1, N2.2, N3.1, ecc.), entrate in vigore dal 01/01/2021 in modo obbligatorio.
Soluzione: modificare i codici natura da Utilità – Impostazioni – Iva oppure utilizzare delle ive diverse modificando il documento.
Errore: FatturaElettronicaBody[0].DatiBeniServizi.DettaglioLinee[n].Natura“‘Natura’ valori accettati: N1, N2.1, N2.2, N3.1, N3.2, N3.3, N3.4, N3.5, N3.6, N4, N5, N6.1, N6.2, N6.3, N6.4, N6.5, N6.6, N6.7, N6.8, N6.9, N7”
Questo errore, come quello precedente, significa che per le ive con aliquota 0% non è stato inserito un codice natura opppure ne è stato inserito uno non ammesso.
Soluzione: modificare i codici natura da Utilità – Impostazioni – Iva oppure utilizzare delle ive diverse modificando il documento.
Errore: 00313 – FatturaElettronicaHeader.CessionarioCommittente.DatiAnagrafici.IdFiscaleIVA.IdPaese
La condizione non è verificata per ‘Cessionario Committente Dati Anagrafici Id Fiscale IV A Id Paese’.
Questo errore è relativo al codice del paese inserito nella casella “Prefisso p.Iva” del contatto in rubrica che non è stato inserito oppure non è corretto
Soluzione: modificare il contatto in rubrica relativo al cliente inserendo il codice Paese corretto nelle caselle “Prefisso p. Iva” e “Codice Paese”
Errore: IsValidValidator – FatturaElettronicaHeader.CessionarioCommittente.Sede.Nazione
‘Nazione’ valori accettati: AF, AX, AL, DZ, AS, AD, AO, AI, AQ, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BT, BO, BQ, BA, BW, BV, BR, IO, BN, BG, BF, BI, KH, CM, CA, CV, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, KM, CG, CD, CK, CR, CI, HR, CU, CW, CY, CZ, DK, DJ, DM, DO, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, ET, FK, FO, FJ, FI, FR, GF, PF, TF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GG, GN, GW, GY, HT, HM, VA, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IR, IQ, IE, XI, IM, IL, IT, JM, JP, JE, JO, KZ, KE, KI, KP, KR, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MK, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NU, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PN, PL, PT, PR, QA, RE, RO, RU, RW, BL, SH, KN, LC, MF, PM, VC, WS, SM, ST, SA, SN, RS, SC, SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, ZA, GS, SS, ES, LK, SD, SR, SJ, SZ, SE, CH, SY, TW, TJ, TZ, TH, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TR, TM, TC, TV, UG, UA, AE, GB, US, UM, UY, UZ, VU, VE, VN, VG, VI, WF, EH, YE, ZM, ZW, XK
Come il precedente, questo errore è relativo al codice del paese inserito nella casella “Codice Paese” del contatto in rubrica che non è stato inserito oppure non è corretto
Soluzione: modificare il contatto in rubrica relativo al cliente inserendo il codice Paese corretto nelle caselle “Prefisso p. Iva” e “Codice Paese”
Errore: ExactLengthValidator – FatturaElettronicaHeader.CessionarioCommittente.Sede.CAP
‘CAP’ must be 5 characters in length. You entered 4 characters.
Questo significa che il cap inserito è lungo 4 caratteri, l’agenzia delle entrate accetta solamente cap di 5 caratteri. Se il cap corretto è lungo 4 caratteri, si consiglia di inserire il cap corretto nel campo “indirizzo” e nel campo “cap” inserire 5 zeri.
Errore: LengthValidator – FatturaElettronicaBody[0].DatiBeniServizi.DettaglioLinee[n].RiferimentoAmministrazione
‘Riferimento Amministrazione’ deve essere lungo tra i 1 e 20 caratteri. Hai inserito 24 caratteri.
Significa che è stato inserito un testo troppo lungo nella casella “Riferimento amministrazione” all’interno della riga n dove il massimo numero di caratteri è 20.
Soluzione: entrare in modifica del documento e cliccare sull’icona matita relativa alla riga in questione; li modificare il campo “Riferimento Amministrazione”.
Errore: NotEmptyValidator – FatturaElettronicaBody[0].DatiGenerali.Dati…[0].IdDocumento
‘Id Documento’ must not be empty.
Significa che nel pannello “Dettagli FE” della fattura è stato selezionato uno dei valori dalla tendina “Tipo Documento” ma non è stato compilato il valore “Numero documento”.
Soluzione: entrare in modifica del documento, dal pannello “Dettagli FE” inserire il valore in “Numero documento” oppure togliere il valore selezionato da “Tipo documento”
Stato fattura elettronica: MANCATA CONSEGNA (B2B)
Significa che lo SDI non è stato in grado di consegnare al cliente la FE perché l’indirizzo non è stato indicato in fattura (Codice Destinatario: 0000000) oppure perchè l’indirizzo dichiarato non è più associato a quel cliente. In questo caso il documento si considera comunque correttamente emessa e va informato il destinatario sul fatto che il esso è disponibile nella sua Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate.
Errore: NotEmptyValidator – FatturaElettronicaBody[0].DatiPagamento[0].DettaglioPagamento[0].ModalitaPagamento
‘Modalita Pagamento’ non può essere vuoto.
Errore: IsValidValidator – FatturaElettronicaBody[0].DatiPagamento[0].DettaglioPagamento[0].ModalitaPagamento
‘Modalita Pagamento’ valori accettati: MP01, MP02, MP03, MP04, MP05, MP06, MP07, MP08, MP09, MP10, MP11, MP12, MP13, MP14, MP15, MP16, MP17, MP18, MP19, MP20, MP21, MP22, MP23
Questi due errori generalmente visualizzati insieme significano che non è stato inserito o è stato inserito un valore errato per il codice MP in una delle modalità di pagamento inserite in fattura.
Soluzione: Da Utilità – Impostazioni – Modalità di Pagamento, modificare la modalità che sta dando errore e selezionare il codice MP corretto dal menu a tendina “Codice Modalità Pagamento Fatturazione Elettronica”.
Soluzioni Pratiche
- Dove trovo i documenti parcheggiati?
- Cambiare tipo di documento
- Voglio utilizzare più numerazioni per i miei documenti e ordini
- Come compilare correttamente la fattura elettronica verso destinatari esteri
- Funzione Incolla Articoli
- Aggiungere Stripe come metodo di pagamento dei documenti e Bshop
- Aggiungere Paypal come metodo di pagamento dei documenti e Bshop
- Stornare fatture con note di credito
- Come impostare la numerazione da cui devono partire le fatture
- Emissione autofattura per fornitori esteri